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2021年01月25日

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乐东黎族自治县民族中学2024年度单位决算公开报告  咨询本项目

采购与招标网   交通运输   海南   2025-11-04
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招标代理公司(立即查看) 受业主单位(立即查看) 委托,于2025-11-04在采购与招标网发布 乐东黎族自治县民族中学2024年度单位决算公开报告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 乐东黎(略)民族中学(略)年度单位决算公开报告目录第一部(略)基本情况3一、单位职责3二、机构设置3第二部(略)年度单位决算公开表3第三部(略)年度单位决算情况说明4一、收入支出总体情况说明4二、收入决算情况说明5三、支出决算情况说明5四、财政拨款收入支出决算情况说明5五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6六、一般公共预算财政拨款(略)性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(略).国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8十、预算绩效情况说明(略)十一、其他重要事项情况说明(略)第四部(略)名词解释(略)第一部(略)乐东黎(略)民族中学单位概况一、单位职责实施全日制教育,完成教育教学任务,保证教育教学质量,教书育人.二、机构设置乐东黎(略)民族中学编制(略)人,专业技术人员(教师)编制(略)人,工勤人员1人。内设机构7个,即校长室、(略)、德育室、教研室、体卫艺室、安保室。第二部(略)年度单位决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨(略)性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部(略)乐东黎(略)民族中学(略)年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明(略)年度收入总计(略),支出总计(略),(略)年度收入总计(略).(略),支出总计(略).(略),与(略)年度相比收入、支出总计各增加(略),增加%。主要原因:一是人员工资福利增加;二是科学技术项目增加。年初结转结余(略),较(略)年度决算数下降(略),占%,主要原因是使用历年日常公用经费及免除杂费专项补助资金结转(略)上年度日常公用费用。结余(略)配0.(略),较(略)年度决算数减少0.(略)。年末结转结余(略),较(略)年度决算数增加(略),占%,主要是历年日常公用经费及免除杂费专项补助资金结转。二、收入决算情况说明本年收入合计(略),其中:财政拨款收入(略),占%。三、支出决算情况说明本年支出合计(略),其中:基本支出(略),占%;项目支出(略),占%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(略)年度财政拨款收入(略),支出(略)。(略)年度财政拨款收入5,(略).(略),支出(略).(略)。与(略)年度相比,财政拨款收入支出各增加(略),增加%。主要原因:一是人员工资福利增加;二是科学技术项目增加。财政拨款年初结转结余(略),较(略)年度决算数减少(略),下降%,主要原因是使用历年日常公用经费及免除杂费专项补助资金结转(略)上年度日常公用费用。财政拨款年末结转结余(略),主要是使用历年日常公用经费及免除杂费专项补助资金结转(略)上年度日常公用费用,较(略)年度年末决算数增加(略),增加%,主要原因是使用历年日常公用经费及免除杂费专项补助资金结转(略)本年度日常公用费用。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略),占本年支出合计的%。(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略).(略),占本年支出合计的(略).(略)%。与(略)年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(略),增加%,主要原因:一是人员工资福利增加;二是科学技术项目增加。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略).(略),主要用于以下方面:教育(类)支出3,(略).(略),占(略).(略)%;科学技术支出(类)支出4.(略),占0.(略)%;社会保障和就业(类)支出(略).(略),占(略).(略)%;卫生健康(类)支出(略).(略),占(略).(略)%;住房保障(类)支出(略).(略),占6.(略)%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。(略)年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为(略).(略),支出决算为(略).(略),完成年初预算的(略).(略)%。其中:1.教育支出(类)普通教育、其他教育支出(款)初中教育(项)、高中教育(项)、其他教育支出(项)年初预算为(略).(略),支出决算为(略).(略),完成年初预算的(略).(略)%。决算数大于预算数的主要原因:调(略)增加教育发展综合改革专项资金等项目经费。教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为(略).7(略),支出决算为(略).(略),完成年初预算的(略).6%。决算数大于预算数的主要原因:调(略)增加教育发展综合改革专项资金等项目经费。2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为4.(略),支出决算为4.(略),完成年初预算的(略)%。决算数等于预算数的主要原因是:专项费用支出。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)抚恤支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)、其他优抚支出(项)年初预算为(略).(略),支出决算为(略).(略),完成年初预算的(略).(略)%。决算数大于预算数的主要原因:一是调(略)增加机关事业单位基本养老保险缴费;二是调(略)增加机关事业单位职业年金缴费。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为(略).(略),支出决算为(略).(略),完成年初预算的(略).(略)%。决算数大于预算数的主要原因:调(略)增加机关事业单位基本养老保险缴费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为(略).(略),支出决算为(略).(略),完成年初预算的(略).(略)%。决算数大于预算数的主要原因:调(略)增加机关事业单位职业年金缴费。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他优抚支出(项)年初预算为5.(略),支出决算为4.(略),完成年初预算的(略).(略)%。决算数小于预算数的主要原因:遗属人员减员。4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)年初预算为(略).(略),支出决算为(略).(略),完成年初预算的(略).(略)%。决算数大于预算数的主要原因:一是调(略)增加机关事业单位医疗缴费;二是调(略)增加机关事业单位公务员医疗补助缴费。卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为(略).(略),支出决算为(略).(略),完成年初预算的(略).(略)%。决算数大于预算数的主要原因:调(略)增加机关事业单位医疗缴费。卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为(略).(略),支出决算为(略).(略),完成年初预算的(略).(略)%。决算数大于预算数的主要原因:调(略)增加机关事业单位公务员医疗补助缴费。5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为(略).(略),支出决算为(略).(略),完成年初预算的(略).(略)%。决算数大于预算数的主要原因:调(略)增加事业单位住房公积金缴费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(略)年度财政拨款基本支出(略).(略),其中:人员经费(略).(略),主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金等。公用经费(略).(略),主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用(略)性基金预算财政拨(略)性基金预算财政拨款(略)性基金预算财政拨款支出(略).(略),占本年支出合计的0.(略)%。与(略)年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(略).(略),占(略)%,主要原因是偿还征(略)性基金预算财政拨款(略)性基金预算财政拨款支出(略).(略),(略)支出(类)(略)性基金预算财政拨款(略)性基金预算财政拨款支出年初预算为(略).(略),支出决算为(略).(略)。完成年初预算的(略)%。其中:(略)支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为(略).(略),支出决算为(略).(略),完成年初预算的(略)%。决算数等于预算数的主要原因:偿还征地和拆迁补偿支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。(略)年度国有资本经营预算财政拨款支出0.(略)。(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。(略)年度国有资本经营预算财政拨款支出0.(略)。(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。(略)年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.(略)。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。(略)年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.(略),支出决算为0.(略)。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。(略)年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.(略),占0;公务用车购置及运行维护费支出决算0.(略),占0;公务接待费支出决算0.(略),占0。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0.(略)。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:因公出国(境)费支出决算比预算数持平。2.公务用车购置及运行维护费支出0.(略)。其中:公务用车购置支出0.(略),全年购置公务用车0辆,,年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0.(略)。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平。3.公务接待费支出0.(略),其中:国内接待费支出0(略),国内公务接待0批次,接待0人次。国(境)外接待费支出0(略),国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于。公务接待费支出决算数比预算数持平。十、预算绩效情况说明。(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对(略)年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目(略)个,共涉及资金(略).(略),自评覆盖率达到(略)%。共组织对“公用经费”“住房公积金”“教育发展专项金”等(略)个项目开展了单位评价,涉及资金(略).(略)。从评价情况来看,能够严格执行相关政策,及时足额支出,预算编制科学合理,减少结余资金。开展(略)体支出绩效评价,涉及资金(略).(略)。从评价情况来看,绩效评价良好,所涉及项目如期完成。(二)单位决算中项目绩效自评结果。医疗保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得(略)9.(略)。全年预算数为(略).(略),执行数为(略).(略),完成预算的(略).(略)%。项目绩效目标完成情况:一是严格执行相关政策;二是足额保障在职人员的医疗保险,从评价情况来看,能够严格执行相关政策,及时足额支出,预算编制科学合理,减少结余资金。养老保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得(略)9.(略)。全年预算数为(略).(略),执行数为(略).(略),完成预算的(略).(略)%。项目绩效目标完成情况:一是严格执行相关政策;二是足额保障在职人员的养老保险,从评价情况来看,能够严格执行相关政策,及时足额支出,预算编制科学合理,减少结余资金。住房公积金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得(略)。全年预算数为(略).(略),执行数为(略).(略),完成预算的(略)%。项目绩效目标完成情况:一是严格执行
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